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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 229006
Data de emissão 29/02/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE OBRAS
Ação MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Valor Empenhado R$ 11.263,15
Valor Liquidado R$ 11.263,15
Valor Pago R$ 11.263,15
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL.
CPF do Ordenador ***630583**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV MARANHAAO, 759, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Energia
Subfunção Energia Elétrica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/02/2024 9 1 11.263,15
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/02/2024 11.263,15