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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1214018
Data de emissão 14/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 395,80
Valor Liquidado R$ 395,80
Valor Pago R$ 395,80
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO 2022.
CPF do Ordenador ***189223**
Dados do Credor
Nome do Credor AGUAS E ESGOTOS DO IAUI S A
CPF/CNPJ ***457470001**
Endereço AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 101, CABBRAL, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO 2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
16/12/2022 9 1 395,80
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
16/12/2022 395,80