SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho114005
Data de emissão14/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 2.399,99
Valor LiquidadoR$ 2.399,99
Valor PagoR$ 2.399,99
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***616243**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSOSSORIA ASSISTIDA E PROGRAMAS DE EDUCACAO COM ATUACAO MUNICIPAL E EM BRASILIA JUNTO AO FNDE, ORGANIZACAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS ESCOLARES PRESENCIALMENTE, PRESTACAO DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS FEDERAIS E PLANEJAMENTO DE ACOES PARA CAPTACAO DE RECURSOS EM BRASILIA POR MEIO DE PLATAFORMA DE ACAO ARTICULADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO 2025.
Dados do Credor
Nome do CredorGRUPO KAIRA LTDA
CPF/CNPJ***910320001**
EndereçoAV SOUZA FILHO, 0, CENTRO, 56304000
CidadePETROLINA/PE
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE EDUCACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
16/01/2026 9 1 2.399,99
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000139 0000001 27/01/2026 2.399,99